Mudanças entre as edições de "Referenciais técnicos da atividade de auditoria interna governamental"

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'''''Pro-Qualidade'''''
'''''Pro-Qualidade'''''


* ''[[Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020]] – Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU- Pro-Qualidade. - clique na seta ao lado  para acessar o Boletim de Serviço'' - [https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/43537/5/Portaria_363_2020.pdf]
* ''[[Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020]] – Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU- Pro-Qualidade. - clique na seta ao lado  para acessar o Boletim de Serviço'' - [https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/7338]




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* ''[[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade]]''
* ''[[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade]]''


::* ''[[Portaria nº 3.520, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo máximo para permanência no cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da SFC. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''
::* ''[[Portaria nº 3.520, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo máximo para permanência no cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da SFC. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - [https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/31181]


::* [[Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''
 
::* [[Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - ''[https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/31190]




* ''[[Delegação de Competências]]''
* ''[[Delegação de Competências]]''


* ''[[Portaria nº 197, de 17 de janeiro de 2020]] – Delegação de competência para assinatura e expedição de documentos. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''
* ''[[Portaria nº 197, de 17 de janeiro de 2020]] – Delegação de competência para assinatura e expedição de documentos. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''[https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/01/2020&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=56]


* ''[[Portaria nº 470, de 13 de fevereiro de 2020]] – Possibilidade de subdelegação de competências aos coordenadores-gerais, coordenadores ou gerentes de projetos. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''
* ''[[Portaria nº 470, de 13 de fevereiro de 2020]] – Possibilidade de subdelegação de competências aos coordenadores-gerais, coordenadores ou gerentes de projetos. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''[https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2020&jornal=515&pagina=104]


'''Publicação de Relatórios'''
'''Publicação de Relatórios'''

Edição das 17h25min de 16 de setembro de 2020

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [1]
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [2]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [3]
Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [4]
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [5]
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [6]


Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI

  • Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U - [9]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU


Auditoria Anual de Contas - (AAC)


Benefícios Financeiros

  • Portaria n. 4.044, de 18 de dezembro de 2019 – Sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [17]

Pro-Qualidade


  • Orientação nº 2/2020/SFC-CGU – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [20]



  • Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018 – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [24]


Publicação de Relatórios

  • Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019 – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. -


ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU


Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR

  • Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019 – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. -

Sistema Macros


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN


NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA


CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO