Mudanças entre as edições de "Normas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS''' | '''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS''' | ||
* <ins>''[[Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017]]</ins> – Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. | * <ins>''[[Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017]]</ins> – Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.'' | ||
* [[Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017]] – Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. | * ''[[Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017]] – Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.'' | ||
* [[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]] – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT das UAIG do Poder Executivo Federal. | * ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]] – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT das UAIG do Poder Executivo Federal.'' | ||
* [[Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020]] – Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal</ins>. | * ''[[Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020]] – Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal</ins>.'' | ||
'''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI''' | '''''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI''''' | ||
* [[<ins>Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] – Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais. | * ''[[<ins>Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] – Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais.'' | ||
* [[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 – Deliberação CCCI nº 01/2019]] – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade. | * ''[[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 – Deliberação CCCI nº 01/2019]] – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade.'' | ||
* [[Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019]] – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. | * ''[[Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019]] – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria.'' | ||
* [[Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020]] – Requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das UAIG do Poder Executivo Federal</ins>. | * ''[[Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020]] – Requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das UAIG do Poder Executivo Federal</ins>.'' | ||
'''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU''' | '''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU''' | ||
* [[<ins>Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria. | * ''[[<ins>Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria.'' | ||
* [[Portaria nº 1.055, de 30 de abril de 2020]] – Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos. | * ''[[Portaria nº 1.055, de 30 de abril de 2020]] – Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos.'' | ||
'''Auditoria Anual de Contas - (AAC)''' | '''''Auditoria Anual de Contas - (AAC)''''' | ||
* [[Portaria nº 2.035, de 28 de junho de 2019]] – Orientação Prática: Auditoria Anual de Contas | * ''[[Portaria nº 2.035, de 28 de junho de 2019]] – Orientação Prática: Auditoria Anual de Contas.'' | ||
* [[Portaria nº 500, de 8 de março de 2016]] – Norma de Execução - Prestação de Contas Anual | * ''[[Portaria nº 500, de 8 de março de 2016]] – Norma de Execução - Prestação de Contas Anual.'' | ||
* [[Portaria nº 1.921, de 05 de setembro de 2017]] - Altera a Portaria nº 500/2016 | * ''[[Portaria nº 1.921, de 05 de setembro de 2017]] - Altera a Portaria nº 500/2016.'' | ||
'''Benefícios Financeiros''' | '''''Benefícios Financeiros''''' | ||
* [[Portaria nº 1.276, de 05 de junho de 2017]] – Institui conceitos e orientações relacionados aos benefícios financeiros e não financeiros | * ''[[Portaria nº 1.276, de 05 de junho de 2017]] – Institui conceitos e orientações relacionados aos benefícios financeiros e não financeiros.'' | ||
* [[Portaria n. 4.044, de 18 de dezembro de 2019]] – Sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental | * ''[[Portaria n. 4.044, de 18 de dezembro de 2019]] – Sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental.'' | ||
'' | * ''[[Manual de Contabilização de Benefícios]]'' | ||
'''Pro-Qualidade''' | '''''Pro-Qualidade''''' | ||
* [[Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020]] – Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU- Pro-Qualidade | * ''[[Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020]] – Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU- Pro-Qualidade.'' | ||
* [[Orientação nº 2/2020/SFC-CGU]] – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU | * ''[[Orientação nº 2/2020/SFC-CGU]] – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU.'' | ||
'' | ::* ''[[Anexo I - Roteiro de Avaliação]]'' | ||
'' | ::* ''[[Anexo II - Trabalhos não Contemplados]]'' | ||
'' | * ''[[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade'' | ||
* [[Portaria nº 3.520, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo máximo para permanência no cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da SFC | ::* ''[[Portaria nº 3.520, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo máximo para permanência no cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da SFC.'' | ||
* [[Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício | ::* [[Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018]] – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício.'' | ||
'' | * ''[[Delegação de Competências]]'' | ||
* [[Portaria nº 197, de 17 de janeiro de 2020]] – Delegação de competência para assinatura e expedição de documentos | * ''[[Portaria nº 197, de 17 de janeiro de 2020]] – Delegação de competência para assinatura e expedição de documentos.'' | ||
* [[Portaria nº 470, de 13 de fevereiro de 2020]] – Possibilidade de subdelegação de competências aos coordenadores-gerais, coordenadores ou gerentes de projetos | * ''[[Portaria nº 470, de 13 de fevereiro de 2020]] – Possibilidade de subdelegação de competências aos coordenadores-gerais, coordenadores ou gerentes de projetos.'' | ||
'''Publicação de Relatórios''' | '''Publicação de Relatórios''' | ||
* [[Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019]] – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R | * ''[[Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019]] – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R.'' | ||
* [[Orientação SFC nº 05/2019/SFC-CGU]] – Procedimentos transitórios para publicação de relatórios.<ins> | * ''[[Orientação SFC nº 05/2019/SFC-CGU]] – Procedimentos transitórios para publicação de relatórios.<ins>'' | ||
'''ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU''' | '''ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU''' | ||
'' | * ''[[Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS]]'' | ||
* [[Portaria nº 1.040, de 14 de março de 2019]] – Procedimentos para a elaboração de Parecer sobre a novação de dívidas do FCVS | * ''[[Portaria nº 1.040, de 14 de março de 2019]] – Procedimentos para a elaboração de Parecer sobre a novação de dívidas do FCVS.'' | ||
'''Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR''' | '''Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR''' | ||
* [[Portaria nº 3.266, de 5 de dezembro de 2018]] – Diretrizes para a elaboração da Prestação de Contas Anual do Presidente da República | * ''[[Portaria nº 3.266, de 5 de dezembro de 2018]] – Diretrizes para a elaboração da Prestação de Contas Anual do Presidente da República.'' | ||
* [[Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019]] – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019. | * ''[[Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019]] – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019.'' | ||
Sistema Macros | Sistema Macros | ||
* [[Portaria nº 2.458, de 26 de julho de 2019]] – Diretrizes sobre acesso e utilização do Sistema Macros | * ''[[Portaria nº 2.458, de 26 de julho de 2019]] – Diretrizes sobre acesso e utilização do Sistema Macros.'' | ||
'''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN''' | '''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – ''AUDIN''''' | ||
* [[Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017]] – Consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa de auditor interno | * ''[[Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017]] – Consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa de auditor interno.'' | ||
* [[Roteiro - Análise indicação/exoneração Auditor Interno]] | * ''[[Roteiro - Análise indicação/exoneração Auditor Interno]]'' | ||
* [[Guia – Implantação de Programa de Integridade em Empresas Estatais]] | * ''[[Guia – Implantação de Programa de Integridade em Empresas Estatais]]'' | ||
'''NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA''' | '''NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA''' | ||
* [[Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF/IIA)]] | * ''[[Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF/IIA)]]'' | ||
* [[Normas internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI/INTOSAI)]] | * ''[[Normas internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI/INTOSAI)]]'' | ||
* [[Normas Internacionais de Auditoria Financeira (ISA/IFAC)]] | * ''[[Normas Internacionais de Auditoria Financeira (ISA/IFAC)]]'' | ||
'''CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO''' | '''CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO''' | ||
* [[Portaria nº 1.605, de 24 de julho de 2017]] – Competências do AECI no acompanhamento das recomendações da CGU | * ''[[Portaria nº 1.605, de 24 de julho de 2017]] – Competências do AECI no acompanhamento das recomendações da CGU.'' | ||
* [[Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 01, de 10 de maio de 2016]] – Controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal | * ''[[Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 01, de 10 de maio de 2016]] – Controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.'' | ||
* [[Instrução Normativa MP-MF-CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018]] – Regras, diretrizes e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes. | * ''[[Instrução Normativa MP-MF-CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018]] – Regras, diretrizes e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes.'' |
Edição das 14h42min de 15 de setembro de 2020
Instrução Normativa nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001
- Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
- Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS
- Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017 – Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.
- Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017 – Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.
- Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT das UAIG do Poder Executivo Federal.
- Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020 – Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.
Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI
- [[Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] – Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais.
- Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 – Deliberação CCCI nº 01/2019 – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade.
- Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria.
- Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020 – Requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das UAIG do Poder Executivo Federal.
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU
- [[Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria.
- Portaria nº 1.055, de 30 de abril de 2020 – Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos.
Auditoria Anual de Contas - (AAC)
- Portaria nº 2.035, de 28 de junho de 2019 – Orientação Prática: Auditoria Anual de Contas.
- Portaria nº 500, de 8 de março de 2016 – Norma de Execução - Prestação de Contas Anual.
- Portaria nº 1.921, de 05 de setembro de 2017 - Altera a Portaria nº 500/2016.
Benefícios Financeiros
- Portaria nº 1.276, de 05 de junho de 2017 – Institui conceitos e orientações relacionados aos benefícios financeiros e não financeiros.
- Portaria n. 4.044, de 18 de dezembro de 2019 – Sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental.
Pro-Qualidade
- Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020 – Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU- Pro-Qualidade.
- Orientação nº 2/2020/SFC-CGU – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU.
- [[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade
- Portaria nº 3.520, de 21 de dezembro de 2018 – Prazo máximo para permanência no cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da SFC.
- Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018 – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício.
- Portaria nº 197, de 17 de janeiro de 2020 – Delegação de competência para assinatura e expedição de documentos.
- Portaria nº 470, de 13 de fevereiro de 2020 – Possibilidade de subdelegação de competências aos coordenadores-gerais, coordenadores ou gerentes de projetos.
Publicação de Relatórios
- Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019 – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R.
- Orientação SFC nº 05/2019/SFC-CGU – Procedimentos transitórios para publicação de relatórios.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU
- Portaria nº 1.040, de 14 de março de 2019 – Procedimentos para a elaboração de Parecer sobre a novação de dívidas do FCVS.
Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR
- Portaria nº 3.266, de 5 de dezembro de 2018 – Diretrizes para a elaboração da Prestação de Contas Anual do Presidente da República.
- Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019 – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019.
Sistema Macros
- Portaria nº 2.458, de 26 de julho de 2019 – Diretrizes sobre acesso e utilização do Sistema Macros.
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN
- Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017 – Consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa de auditor interno.
NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA
CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO
- Portaria nº 1.605, de 24 de julho de 2017 – Competências do AECI no acompanhamento das recomendações da CGU.
- Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 – Controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.
- Instrução Normativa MP-MF-CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018 – Regras, diretrizes e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes.