Mudanças entre as edições de "Referenciais técnicos da atividade de auditoria interna governamental"

De Wiki CGU
Ir para: navegação, pesquisa
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 143: Linha 143:
  
 
* ''[[Instrução Normativa MP-MF-CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018]] – Regras, diretrizes e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - [https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2898?authToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IkQ5enRYT2twVTRXU3o0TW9VcnRaUE1xVF9iTSJ9.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.rm4JBS2D9boH729KiZaxAUvAG2Dx6VKTO1UDRuA7mwpMuuy-h_0Pwg4K2ES96kxznhA64KlGZdW7-KjNqNAz1QVyD5BA-yrOmHhlEk391Gibr8L2edoZr4PecwCa5iNin-NIZyx2M5WqCX5km-tMr5L65AU73Qr-30le2NVUxDsjmexrSZPkeNIJ1O-OoUvXgofISnQzdtvKqjmE1IrEv614Jp4pf22DefJzg7RgLFHZgqsFj0eDetCzYv-9TmampC4w_RQLEkAy0JdAtSpjXzCEFSQ94f97ber7JBdQGAlT3CxVreB23w39Dto9b4cg1YxbIAJPHFeu7cZFZIXyOA&client-request-id=51956c94-62d7-0001-0232-a656d762d601]
 
* ''[[Instrução Normativa MP-MF-CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018]] – Regras, diretrizes e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - [https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2898?authToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IkQ5enRYT2twVTRXU3o0TW9VcnRaUE1xVF9iTSJ9.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.rm4JBS2D9boH729KiZaxAUvAG2Dx6VKTO1UDRuA7mwpMuuy-h_0Pwg4K2ES96kxznhA64KlGZdW7-KjNqNAz1QVyD5BA-yrOmHhlEk391Gibr8L2edoZr4PecwCa5iNin-NIZyx2M5WqCX5km-tMr5L65AU73Qr-30le2NVUxDsjmexrSZPkeNIJ1O-OoUvXgofISnQzdtvKqjmE1IrEv614Jp4pf22DefJzg7RgLFHZgqsFj0eDetCzYv-9TmampC4w_RQLEkAy0JdAtSpjXzCEFSQ94f97ber7JBdQGAlT3CxVreB23w39Dto9b4cg1YxbIAJPHFeu7cZFZIXyOA&client-request-id=51956c94-62d7-0001-0232-a656d762d601]
 +
 +
* ''[[Orientação Prática: Relatório de Auditoria]]''
 +
 +
* ''[[Orientação prática AAC]]''
 +
 +
* ''[[Orientação prática PABR]]''

Edição das 13h49min de 9 de outubro de 2020

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [1]
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [2]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [3]
Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [4]
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [5]
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [6]


Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI

  • Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U - [9]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU


Auditoria Anual de Contas - (AAC)


Benefícios Financeiros

  • Portaria n. 4.044, de 18 de dezembro de 2019 – Sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [17]


Pro-Qualidade

  • Orientação nº 2/2020/SFC-CGU – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [20]


Prazos de Permanência e Desincompatibilidade

  • Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018 – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [24]


Delegação de Competências


Publicação de Relatórios

  • Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019 – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R. - clique na seta ao lado para acessar a base de Conhecimento da CGU - [[27]


ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU


Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR

  • Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019 – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [32]


Sistema Macros


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN


NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA

[38]


CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO