Mudanças entre as edições de "Referenciais técnicos da atividade de auditoria interna governamental"

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* ''[[Instrução Normativa nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001]]''
* ''[[Instrução Normativa nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001]]''


::''Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.''- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm]
::''Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.''- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm]


* ''[[Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000]]''
* ''[[Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000]]''
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* ''[[Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017]]''
* ''[[Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017]]''


::''Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.'' - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819]
::''Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.'' - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1096823/do1-2017-12-18-instrucao-normativa-n-8-de-6-de-dezembro-de-2017-1096819-1096819]


* ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]]''
* ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]]''
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'''''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI'''''
'''''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI'''''


* ''[[Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] - Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41970817/do1-2018-09-24-portaria-n-2-496-de-18-de-setembro-de-2018-41970626]
* ''[[Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] - Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U. [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41970817/do1-2018-09-24-portaria-n-2-496-de-18-de-setembro-de-2018-41970626]


* ''[[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019]] – Deliberação CCCI nº 01/2019 – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U'' - [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/64160869]
* ''[[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019]] – Deliberação CCCI nº 01/2019 – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U'' [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/64160869]


* ''[[Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019]] – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U'' -[https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.944-de-19-de-junho-de-2019-167069399]
* ''[[Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019]] – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U''[https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.944-de-19-de-junho-de-2019-167069399]


* ''[[Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020]] – Requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das UAIG do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-6-de-maio-de-2020-255615399]''
* ''[[Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020]] – Requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das UAIG do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U. [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-13-de-6-de-maio-de-2020-255615399]''




'''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU'''
'''ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU'''


* ''[[Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU - [https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/43329?mode=full]''
* ''[[Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU [https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/43329?mode=full]''


* ''[[Portaria nº 1.055, de 30 de abril de 2020]] – Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - [https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/bitstream/1/8395/1/Portaria_1055_2020.pdf]
* ''[[Portaria nº 1.055, de 30 de abril de 2020]] – Orientação Prática: Plano de auditoria interna baseado em riscos. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' [https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/bitstream/1/8395/1/Portaria_1055_2020.pdf]




'''''Auditoria Anual de Contas - (AAC)'''''
'''''Auditoria Anual de Contas - (AAC)'''''


* ''[[Portaria nº 2.035, de 28 de junho de 2019]] – Orientação Prática: Auditoria Anual de Contas. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU'' - [https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/31185]
* ''[[Portaria nº 2.035, de 28 de junho de 2019]] – Orientação Prática: Auditoria Anual de Contas. - clique na seta ao lado  para acessar a base de Conhecimento da CGU''[https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/31185]


* ''[[Portaria nº 500, de 8 de março de 2016]] – Norma de Execução - Prestação de Contas Anual. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''
* ''[[Portaria nº 500, de 8 de março de 2016]] – Norma de Execução - Prestação de Contas Anual. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U - ''

Edição das 08h05min de 16 de setembro de 2020

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. - [1]
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[2]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[3]
Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. [4]
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[5]
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[6]


Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI

  • Portaria nº 1.944, de 19 de junho de 2019 – Deliberação CCCI nº 02/2019 – Utilização dos guias lançados no âmbito da agenda estratégica do Governo Federal como referência na realização de trabalhos de auditoria. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U[9]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU


Auditoria Anual de Contas - (AAC)


Benefícios Financeiros


Pro-Qualidade

  • Orientação nº 2/2020/SFC-CGU – 3º Ciclo de Avaliação Interna de Qualidade dos trabalhos de auditoria interna da CGU. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U -


  • [[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade
  • Portaria nº 3.521, de 21 de dezembro de 2018 – Prazo mínimo para que servidores da CGU realizem trabalhos de auditoria em órgãos ou entidades nos quais tenham tido exercício. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U -



Publicação de Relatórios

  • Portaria nº 3.264, de 4 de outubro de 2019 – Procedimentos para publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pela SFC e CGU-R. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U -


ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU


Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR

  • Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019 – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U -


Sistema Macros


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN


NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA


CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO