Mudanças entre as edições de "Referenciais técnicos da atividade de auditoria interna governamental"

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* ''[[Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017]]''
 
 
::Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19111706/do1-2017-06-12-instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304]
 
 
* ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]]''
 
 
::Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U.[https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518]
 
 
* ''[[Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020]]''
 
 
::Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U.[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-10-de-28-de-abril-de-2020-254433622]
 
 
 
* ''[[Instrução Normativa nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001]]''
 
* ''[[Instrução Normativa nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001]]''
  
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* ''[[Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000]]''
 
* ''[[Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000]]''
  
::''Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3591.htm#:~:text=DECRETO%20No%203.591%2C%20DE%206%20DE%20SETEMBRO%202000&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Sistema%20de,que%20lhe%20confere%20o%20art.]
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::''Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3591.htm#:~:text=DECRETO%20No%203.591%2C%20DE%206%20DE%20SETEMBRO%202000&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Sistema%20de,que%20lhe%20confere%20o%20art.]''
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::''Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.''
 
::''Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.''
  
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* ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]]''
  
* ''[[Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018]] – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT das UAIG do Poder Executivo Federal.''
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::''Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U.[https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/44939745/do1-2018-10-11-instrucao-normativa-n-9-de-9-de-outubro-de-2018-44939518]''
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* ''[[Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020]]''
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::''Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U.[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-10-de-28-de-abril-de-2020-254433622]''
  
* ''[[Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020]] – Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.''
 
  
 
'''''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI'''''
 
'''''Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI'''''
  
* ''[[Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais.''
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* ''[[Portaria nº 2.496, de 18 de setembro de 2018]] - Deliberação CCCI nº 01/2018 – Irregularidade na certificação de contas anuais. - clique na seta ao lado  para acessar o D.O.U [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41970817/do1-2018-09-24-portaria-n-2-496-de-18-de-setembro-de-2018-41970626]
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* ''[[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 – Deliberação CCCI nº 01/2019]] – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade.''
 
* ''[[Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 – Deliberação CCCI nº 01/2019]] – Utilização do IA-CM e QA como ferramentas para avaliação externa de qualidade.''

Edição das 20h55min de 15 de setembro de 2020

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.- clique na seta ao lado para acessar o D.O.U. [1]
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​.​ - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[2]


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – NORMAS GERAIS

Aprova Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[3]
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. - clique na seta ao lado para acessar o D.O.U.[4]


Deliberações da Comissão de Coordenação de Controle Interno – CCCI



ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – CGU

  • [[Portaria nº 1.037, de 07 de março de 2019]] – Orientação Prática: Relatório de auditoria.


Auditoria Anual de Contas - (AAC)


Benefícios Financeiros


Pro-Qualidade


  • [[Prazos de Permanência e Desincompatibilidade



Publicação de Relatórios


ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS - CGU


Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR

  • Norma de Execução nº 2, de 18 de novembro de 2019 – Conteúdo, prazo, forma de apresentação e órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da República e peças complementares, relativas ao exercício de 2019.


Sistema Macros


ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – AUDIN


NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA


CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO